为护航企业健康有序发展,公司纪委紧密围绕上级决策部署和公司中心工作,跟踪督办应收账款清收工作。11月2-3日,公司纪检办组织开展了应收账款清收工作督查。
此次督查对象涵盖应收账款清收工作涉及的经营处、财务处、人事处、办公室4个部门。通过走访座谈、查阅资料等方式,对当前应收账款清收工作情况进行排查清点,详细了解公司应收账款清收工作的当前完成情况,重点关注了本年重大应收金额与历史遗留问题的措施方案。经对制度建设情况、工作计划措施、催收回款情况等17方面工作开展检查督导后发现:当前公司应收账款清收工作总体局面较好,但仍存在应收账款清收工作责任分工不清、催收发函不足、客户资信管理制度不明、对账资料不全等问题。工作督查组要求被督查部门重视发现问题,主动出击,切实做到应收尽收、立行立改、严整实改。
本次督查行动是公司纪委立足监督专责,推动公司重大决策部署落实落地开展的专项督查。今后,公司纪委将持续发挥监督保障执行,促进完善发展作用,紧盯“人”“钱”“物”等关键部分、重点岗位实施精准监督,始终将廉洁风险防控与现代企业管理理念相融合,提升风险防控效能,为公司高质量发展保驾护航。